№ 113-142 п
от 29.12.2011 г.
О внесении изменений и дополнений
в постановление акимата города Астаны
от 29 декабря 2010 года № 16-1283 п
«Об утверждении Стратегического плана
Государственного учреждения
«Управление финансов города Астаны»
на 2011 — 2015 годы»
В соответствии с пунктами 6, 7 статьи 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и решениями маслихата города Астаны от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV «О бюджете города Астаны на 2012-2014 годы», от 13 декабря 2011 года № 536/73-IV «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV «О бюджете города Астаны на 2011–2013 годы» акимат города Астаны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление акимата города Астаны от 29 декабря 2010 года № 16-1283п «Об утверждении Стратегического плана Государственного учреждения «Управление финансов города Астаны» на 2011 — 2015 годы» следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Государственного учреждения «Управление финансов города Астаны» на 2011-2015 годы, утверждённом вышеуказанным постановлением:
в разделе 3. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов деятельности Управления финансов города Астаны»:
в Стратегическом направлении 1. «Обеспечение эффективного исполнения бюджета города»:
в цели 1.1. «Повышение качества исполнения бюджета»:
в задаче 1.1. «Анализ факторов, влияющих на индикаторы результативности исполнения бюджета» цифры «1.1.» заменить цифрами «1.1.1.»;
в графах «2012 год», «2013 год» строки «Количество объектов недвижимого имущества физических лиц, зарегистрированных в г. Астане подлежащих оценке» цифры «167851», «181327» заменить соответственно цифрами «166264», «177889»;
графу «2014 год» строки «Количество объектов недвижимого имущества физических лиц, зарегистрированных в г. Астане подлежащих оценке» дополнить цифрами «190350»;
графу «2014 год» строки «Оценочная стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество физических лиц с целью увеличения поступлений средств в местный бюджет» дополнить цифрами «565703597»;
в графе «2011 год» строки «Количество юридических лиц с участием государства, которым выделены бюджетные средства на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» цифры «15» заменить цифрами «20»;
графы «2012 год», «2013 год», «2014 год» строки «Количество юридических лиц с участием государства, которым выделены бюджетные средства на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» дополнить соответственно цифрами «4», «3»;
в цели 1.2. «Обеспечение заинтересованных лиц полной и достоверной информацией о финансовом положении государственных учреждений»:
в задаче 1.2. «Координация деятельности администраторов бюджетных программ уполномоченного органа по исполнению бюджета в части своевременного представления в Управление финансов качественной отчётности, формирование сводного отчёта по городу, представление в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета, местный представительный орган» цифры «1.2.» заменить цифрами «1.2.1.»;
в Стратегическом направлении 2. «Повышение эффективности системы управления коммунальной собственностью»:
в цели 2.1. «Повышение эффективного и целевого использования объектов коммунальной собственности»:
в задаче 2.2.1. «Совершенствование учёта коммунального имущества» цифры «2.2.1.» заменить цифрами «2.1.1.»;
в цели 2.2. «Обеспечение своевременности поступления чистого дохода, дивидендов на государственные пакеты акций, доходы от аренды имущества.»:
в задаче 2.1.1. «Усиление мониторинга поступлений части чистого дохода, дивидендов на государственные пакеты акций, доходы от аренды имущества» цифры «2.1.1.» заменить цифрами «2.2.1.»;
в графах «2012 год», «2013 год», «2014 год» строки «Поступление доходов от аренды коммунального имущества» цифры «77000,0», «85000,0», «90950,0» заменить соответственно цифрами «136561»;
в подразделе 3.2. «Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства»:
графу «1» строки «Цель 2.2. Совершенствование учета коммунального имущества» изложить в следующей редакции:
«Цель 2.2. Обеспечение своевременности поступления чистого дохода, дивидендов на государственные пакеты акций, доходы от аренды имущества»;
В графе «1» слова «Цель 2.3. Обеспечение своевременности поступлений части чистого дохода, дивидендов на государственные пакеты акций, доходов от аренды имущества» исключить;
в разделе 4. «Развитие функциональных возможностей»:
графу «1» строки «Цель 2.2. Совершенствование учета коммунального имущества» изложить в следующей редакции:
«Цель 2.2. Обеспечение своевременности поступления чистого дохода, дивидендов на государственные пакеты акций, доходы от аренды имущества»;
в графе 1 строку «Цель 2.3. Обеспечение своевременности поступлений части чистого дохода, дивидендов на государственные пакеты акций, доходов от аренды имущества» исключить;
в разделе 7. «Бюджетные программы»:
в подразделе 7.1. «Бюджетные программы»:
в графе «8» по всему разделу слова «проектируемый год» заменить на цифры и слова «2014 год»;
в бюджетной программе «001 «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью»:
в графах «6», «7» строки «Объём бюджетных расходов» цифры «218940,0», «228722,0» заменить соответственно цифрами «227080,0», «236054,0»;
графу «8» строки «Объём бюджетных расходов» дополнить цифрами «245657,0»;
в бюджетной программе «003 «Проведение оценки имущества в целях налогообложения»:
в графах «6», «7» строки «Показатели прямых результатов Количество объектов недвижимого имущества физических лиц, зарегистрированных в г.Астане подлежащих оценке» цифры «167821», «181237» заменить соответственно цифрами «166264», «177889»;
графу «8» строки «Показатели прямых результатов Количество объектов недвижимого имущества физических лиц, зарегистрированных в г.Астане подлежащих оценке» дополнить цифрами «190350»;
в графе «5» строки «Оценочная стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество физических лиц с целью увеличения поступлений средств в местный бюджет» цифры «8867637» заменить цифрами «488676037»;
графу «8» строки «Оценочная стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество физических лиц с целью увеличения поступлений средств в местный бюджет» дополнить цифрами «565703597»;
графу «8» строки «Показатели конечного результата Обеспечение полного финансирование на закуп услуг по своевременному и качественному проведению оценки имущества в целях налогообложения» дополнить цифрами «100»;
в графах «6», «7» строки «Объём бюджетных расходов» цифры «7218,0», «7795,0» заменить соответственно цифрами «7151,0», «7651,0»;
графу «8» строки «Объём бюджетных расходов» дополнить цифрами «8187,0»;
в бюджетной программе «004 «Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов»:
графы «6», «7», «8» строки «Показатели прямых результатов Содержание государственного учреждения со штатной численностью 63 единицы» дополнить цифрами «63»;
графы «6», «7», «8» строки «Показатели конечного результата Обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов» дополнить цифрами «100»;
графы «6», «7», «8» строки «Обеспечение поступления индивидуального подоходного налога с физических лиц, осуществляемых предпринимательскую деятельность с применением специального налогового режима на основе разового талона на территории города Астаны» дополнить соответственно цифрами «458920,0», «491044,0», «525417,0»;
графы «6», «7», «8» строки «Объём бюджетных расходов» дополнить соответственно цифрами «58089,0», «62156,0; «66506,0»;
в бюджетной программе «006 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов»:
в графе «5» строки «Объём бюджетных расходов» цифры «1881014,6» заменить цифрами «2083316,1»;
в бюджетной программе «009 «Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом»:
графы «7», «8» строки «Показатели прямых результатов Количество выполненных обязательств местным исполнительным органом города Астаны перед кредиторами» дополнить соответственно цифрами «2», «1»;
графы «7», «8» строки «Показатели конечного результата Выполнение обязательств по погашению основного долга местного исполнительного органа города Астаны» дополнить соответственно цифрами «100»;
графу «8» строки «Объём бюджетных расходов» дополнить цифрами «2090000»;
в бюджетной программе «010 «Организация приватизации коммунальной собственности»:
в графах «6», «7» строки «Организация проведения торгов и тендеров» цифры «6600,0», «7200,0» заменить соответственно цифрами «5000,0», «5350,0»;
графу «8» строки «Организация проведения торгов и тендеров» дополнить цифрами «5725,0»;
в графах «6», «7» строки «Оценка объектов приватизации» цифры «8499,0», «9107,0» заменить соответственно цифрами «15000», «5350,0»;
графу «8» строки «Оценка объектов приватизации» дополнить цифрами «5724,0»;
графы «8», «9» строки «Удельный вес государственных предприятий и юридических лиц, более 50 % акций (долей) которых принадлежат государству, переданных в конкурентную среду» дополнить соответственно цифрами «6», «7»;
графы «6», «7» строки «Объём бюджетных расходов» цифры «15099,0», «16307,0» заменить соответственно цифрами «20000,0», «10700,0»;
графу «8» строки «Объём бюджетных расходов» дополнить цифрами «11449,0»;
в бюджетной программе «011 «Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность»:
строки:
«
Показатели прямых результатов
Затраты наинвентаризацию объектов: недвижимости земли – зелёных насаждений |
тыс. тг. |
8754,7 6548,2 |
6177,8 3782,2 |
2842,9 357,1 0 |
8189,5 8306,5 1000,0 |
9589,5 8306,5 1000,0 |
|||
Показатели конечного результата
Обращение в коммуналь-ную собственность иму-щества, в том числе: Инвентаризация объек-тов недвижимости
Инвентаризация земельных участков
Инвентаризация зеленых насаждений |
тыс. тг.
тыс. тг |
8754,7
6548,2
|
6177,8
3782,2 |
2842,9
357,1
0 |
189,5
8306,5
1000,0 |
9589,5
8306,5
1000,0 |
|||
Показатели качества | |||||||||
Показатели эффективности | |||||||||
Объём бюджетных расходов | тыс.тг.
|
15302,9 | 9960,0 | 3200,0 | 17496,0 | 18896,0 |
»
изложить в следующей редакции:
«
Показатели прямых результатов
Затраты наинвентариза-цию объектов: недвижимости земли зелёных насаждений |
тыс. тенге |
8754,7 6548,2 |
6177,8 3782,2 |
2842,9 357,1
|
5000,0 4800,0 200,0
|
5000,0 5000,0 700,0 |
6449,0 4300,0 700,0 |
||
Показатели конечного результата
Обращение в коммуналь-ную собственность иму-щества, в том числе инвентаризация: объектов недвижимости земельных участков зеленых насаждений |
тыс. тенге
|
8754,7
6548,2
|
6177,8
3782,2 |
2842,9
357,1
|
5000,0
4800,0 200,0 |
5000,0
5000,0 700,0 |
6449,0
4300,0 700,0 |
||
Показатели качества | |||||||||
Показатели эффективности | |||||||||
Объём бюджетных расходов | тыс.
тенге
|
15302,9 | 9960,0 | 3200,0 | 10000,0 | 10700,0 | 11449,0 | ||
»;
в бюджетной программе «012 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»:
в графе «5» строки «Показатели прямых результатов Количество юридических лиц, с участием государства, которым выделены бюджетные средства на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» цифры «15» заменить цифрами «20»;
графы «6», «7», «8» строки «Показатели прямых результатов Количество юридических лиц, с участием государства, которым выделены бюджетные средства на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» дополнить соответственно цифрами «4», «3»;
в графе «5» строки «Показатели конечного результата Формирование или увеличение уставного капитала государственных коммунальных предприятий и приобретение долей участия, ценных бумаг акционерного общества юридического лица в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» цифры «15» заменить цифрами «20»;
графы «6», «7», «8» строки «Показатели конечного результата Формирование или увеличение уставного капитала государственных коммунальных предприятий и приобретение долей участия, ценных бумаг акционерного общества юридического лица в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» дополнить соответственно цифрами «4», «3»;
в графах «5», «6», «7» строки «Объём бюджетных расходов» цифры «1985455,0», «486425,0», «525315,0» заменить соответственно цифрами «2187455,0», «2856556,0», «11513300»;
графу «8» строки «Объём бюджетных расходов» дополнить соответственно цифрами «4045833,0»
в бюджетной программе «013 «Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы»:
графу «8» строки «Показатели прямых результатов Количество принятых постановлений акимата о выделении средств из резерва местного исполнительного города» дополнить словами «постановление акимата города»;
графу «8» строки «Показатели конечного результата Обеспечение стабильности и устойчивого развития города» дополнить цифрами «100»;
в графах «5», «6», «7» строки «Объём бюджетных расходов» цифры «792174,0», «1589666,0», «1706887,0» заменить цифрами «773681,0», «1467111,0», «1580509,0»;
графу «8» строки «Объём бюджетных расходов» дополнить цифрами «1691144,0»;
в бюджетной программе «014 «Капитальные расходы государственных органов»:
строки:
«
Показатели прямых результатов
Приобретение оборудо-вания для оснащения рабочих мест в т.ч. системные блоки принтеры многофункциональные устройства ноутбуки планшет сейфы диспенсер кресла для руководителя уничтожитель бумаг |
ед.
|
|
20 16
10 4 4 2 10 4 2 |
10 16
|
10 16
|
|||
Показатели конечного результата
Улучшение материально-технического обеспечения |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели качества | ||||||||
Показатели эффективности | ||||||||
Объём бюджетных расходов
|
тыс. тг. |
2550,3 |
6792,0 |
2160,0 |
2333,0 |
»
изложить в следующей редакции:
«
Показатели прямых результатов
Приобретение оборудо-вания для оснащения рабочих мест в т.ч. системные блоки принтеры многофункциональные устройства ноутбуки планшет сейфы диспенсер кресла для руководителя уничтожитель бумаг IP телефон с приставкой офисные кресла комплект офисной мебели |
ед.
|
|
20 16
10 4 4 2 10 4 2
|
15
10
4 20
|
20 16
2
20
|
20
20 1 |
||
Показатели конечного результата
Улучшение материально-технического обеспечения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели качества | ||||||||
Показатели эффективности | ||||||||
Объём бюджетных расходов | тыс.
тенге |
2550,3 | 6792,0 | 6848,0 | 7327,0 | 7840,0 |
»;
в бюджетной программе «019 «Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета»:
в графе «5» строки «Объём бюджетных расходов» цифры «635323,0» заменить цифрами «805854,1»;
в бюджетной программе «018 «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета»:
графу «6» строки «Показатели прямых результатов Количество обслуживаемых по выплате вознаграждений и иных платежей займов из республиканского бюджета» дополнить цифрой «1»;
графу «6» строки «Показатели конечного результата 100 процентное выполнение обязательств по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета» дополнить цифрами «100»;
графу «6» строки «Объём бюджетных расходов» дополнить цифрами «209,0»;
в бюджетной программе «024 «Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий»:
графу «6», «7», «8» строки «Показатели прямых результатов Обеспечение 100-процентного перечисления трансфертов из бюджета города Астаны в республиканский бюджет в связи с передачей полномочий местных исполнительных органов» дополнить соответственно цифрами «100»;
графы «6», «7», «8» строки «Показатели конечного результата Обеспечение 100-процентного перечисления трансфертов из бюджета города Астаны в республиканский бюджет в связи с передачей полномочий местных исполнительных органов» дополнить соответственно цифрами «100»;
графы «6», «7», «8» строки «Объём бюджетных расходов» дополнить соответственно цифрами «2080146,0», «94987,0», «98545,0»;
строку «Свод бюджетных расходов Управления финансов» изложить в следующей редакции:
«7.2. Свод бюджетных расходов»;
строки:
«
Всего расходов
государственного органа, из них: |
тыс.тг. | 30365082,0 | 35255034,8 | 13995957,6 | 10137004,0 | 19026738,0 | ||
Текущие бюджет-
ные программы |
тыс.тг. | 11792082,0 | 16930241,8 | 12010502,6 | 9650579,0 | 18501423,0 | ||
Бюджетные прог-
раммы развития
|
тыс.тг. | 18 573 000,0 | 18324793,0 | 1985455,0 | 486425,0 | 525315,0 |
»
изложить в следующей редакции:
«
ВСЕГО расходов
государственного органа, из них: |
тыс.
тенге |
30365082,0 | 35255034,8 | 14552297,2 | 14533190,0 | 30043867,0 | 4745982,0 | |
Текущие
бюджетные программы |
тыс.
тенге |
11792082,0 | 16930241,8 | 12364842,2 | 11676634,0 | 18530567,0 | 4230777,0 | |
Бюджетные
программы развития |
тыс.
тенге |
18 573 000,0 | 18324793,0 | 2187455,0 | 2856556,0 | 1513300,0 | 4045833,0 |
»;
2. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Стратегический план Государственного учреждения «Управление финансов города Астаны» на 2011- 2015 годы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Астаны Кожагапанова Е.Т.
задать вопрос руководителю управления
Выпуск ценных бумаг
Возврат ошибочно зачисленных средств в доход бюджета
Декабрь 29, 2020